1 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan BLUD |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
1227085 |
50573552 |
15.600.000 |
7.536.050 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
2024-03-07 |
2 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1229085 |
50066370 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
196810162007012018 |
Hj. Siti Fikriyah, S.P |
2024-03-13 |
3 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1230085 |
50065869 |
441.189 |
438.000 |
0 |
0 |
196810162007012018 |
Hj. Siti Fikriyah, S.P |
2024-03-14 |
4 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1232085 |
50807308 |
1.603.600 |
1.600.000 |
0 |
0 |
196810162007012018 |
Hj. Siti Fikriyah, S.P |
2024-03-14 |
5 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1233085 |
50132718 |
8.000.000 |
7.554.500 |
0 |
0 |
196810162007012018 |
Hj. Siti Fikriyah, S.P |
2024-12-31 |
6 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1234085 |
50066931 |
4.050.000 |
4.050.000 |
0 |
0 |
196810162007012018 |
Hj. Siti Fikriyah, S.P |
2024-03-14 |
7 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA BAHAN HABIS PAKAI MATERAI |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1235085 |
47617434 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-03-27 |
8 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Tagihan Air BLUD,Belanja Tagihan Listrik BLUD |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
1251085 |
50574971;50574521 |
78.000.000 |
34.015.900 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
2024-04-19 |
9 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan,Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1256085 |
51474164;51474141 |
403.860.000 |
30.000.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-22 |
10 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1257085 |
51474141 |
324.000.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-22 |
11 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1258085 |
51474164 |
79.860.000 |
11.250.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-22 |
12 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1259085 |
51474164 |
79.860.000 |
2.100.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-22 |
13 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1267085 |
51474141 |
324.000.000 |
45.000.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-26 |
14 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1268085 |
51474164 |
79.860.000 |
16.087.500 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-26 |
15 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1271085 |
51474164 |
79.860.000 |
21.510.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-30 |
16 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1272085 |
51474141 |
324.000.000 |
22.500.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-30 |
17 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1273085 |
51474141 |
324.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-30 |
18 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1274085 |
51474141 |
324.000.000 |
10.500.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-30 |
19 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1275085 |
51474141 |
324.000.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-30 |
20 |
Dinas Kesehatan |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (SDK) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1276085 |
46567021 |
3.200.000 |
3.200.000 |
0 |
0 |
198001022010011015 |
dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM |
2024-12-18 |
21 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja kawat/ faksimile/ internet/ intranet/tv kabel/tv satelit |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1280085 |
48695516 |
10.900.000 |
6.888.750 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
22 |
Bagian Pemerintahan |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1281085 |
49444457 |
2.700.000 |
2.700.000 |
100 |
100 |
198508092003122002 |
WILDA ELYANA, S.STP, M.IP |
2024-05-08 |
23 |
Bagian Pemerintahan |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1282085 |
49441873 |
4.365.000 |
4.365.000 |
4.365.000 |
4.365.000 |
198508092003122002 |
WILDA ELYANA, S.STP, M.IP |
2024-05-08 |
24 |
Puskesmas Danau Panggang |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1301085 |
50974074 |
621.000 |
550.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
25 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor- Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1302085 |
48289387 |
1.000.000 |
500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
26 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Suku Cadang dan Angkutan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1303085 |
48289046 |
14.000.000 |
5.117.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
27 |
Puskesmas Danau Panggang |
Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1305085 |
51962494 |
6.000.000 |
5.913.200 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
28 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD Lokmin Bulan Januari - Mei |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1306085 |
51790260 |
21.520.000 |
21.520.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
2024-07-13 |
29 |
Puskesmas Danau Panggang |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1307085 |
48289653 |
23.516.400 |
21.175.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
30 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Tagihan Air (Sekre-Komunikasi) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
1315085 |
47047928 |
19.685.000 |
656.200 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
2024-07-18 |
31 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1317085 |
48049665 |
2.000.000 |
500.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
2024-07-19 |
32 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Bahan Isi Tabung Oksigen BLUD |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1318085 |
51539426 |
45.171.000 |
13.440.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
2024-07-20 |
33 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Biaya Pemeliharaan Bangunan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1327085 |
52147813 |
29.400.000 |
4.712.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-27 |
34 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Obat-obatan-Obat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1330085 |
52231498 |
40.000.000 |
9.438.075 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
35 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang BLUD |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
1331085 |
52147839 |
12.000.000 |
958.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
2024-08-13 |
36 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (MCU KESORGA) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
2336085 |
51026001 |
37.500.000 |
36.702.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-08-29 |
37 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
2340085 |
46451209 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
100 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
2024-09-24 |
38 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Data Center Backup Server LPSE |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
2341085 |
46450807 |
105.600.000 |
101.900.000 |
0 |
0 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
2024-09-24 |
39 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Tagihan Telpon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
2342085 |
46450801 |
600.000 |
171.830 |
0 |
100 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
2024-09-26 |
40 |
Dinas Kesehatan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Materai SDK |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
2345085 |
51101140 |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
198001022010011015 |
dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM |
2024-12-18 |
41 |
Puskesmas Danau Panggang |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
2353085 |
52004908 |
575.000 |
272.500 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
42 |
Dinas Kesehatan |
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi - (Tropy SDK) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
2360085 |
46580233 |
2.700.000 |
2.700.000 |
0 |
0 |
198001022010011015 |
dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM |
2024-12-18 |
43 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10009106000 |
48603645 |
13.134.000 |
8.126.407 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-11-20 |
44 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10009198000 |
48586629 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-11-20 |
45 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10009214000 |
48579075 |
1.655.000 |
1.350.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-11-20 |
46 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10009234000 |
48603068 |
4.258.500 |
3.400.800 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-11-20 |
47 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Tagihan Air/ PDAM |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10009288000 |
48602508 |
3.459.600 |
2.109.300 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-11-20 |
48 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10025359000 |
53474950 |
1.400.000 |
500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-02 |
49 |
Puskesmas Danau Panggang |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10038469000 |
52446910 |
47.032.800 |
9.625.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
2024-12-15 |
50 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja kawat/ faksimile/ internet/ intranet/tv kabel/tv satelit |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10038472000 |
48695516 |
10.900.000 |
2.342.250 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
2024-12-15 |
51 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor- Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10038477000 |
48289387 |
1.000.000 |
500.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
2024-12-15 |
52 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Tagihan Listrik (DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10049345000 |
51149238 |
7.650.000 |
7.356.711 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-16 |
53 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Pemeliharaan Alat Laboraturium - Unit Alat Laboraturium - Alat Laboraturium Hematology |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10059037000 |
52446960 |
20.000.000 |
20.000.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
2024-12-15 |
54 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Tagihan Air (DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10061414000 |
51130580 |
6.820.000 |
5.571.500 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-16 |
55 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10065478000 |
52571070 |
1.860.000 |
1.860.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
56 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |
Penunjukan Langsung |
Pengadaan Barang |
10065724000 |
50619660 |
854.250 |
815.500 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
57 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Penunjukan Langsung |
Pengadaan Barang |
10065861000 |
50619772 |
343.700 |
340.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
58 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10066630000 |
52615238 |
2.400.000 |
2.400.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
59 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10066812000 |
52615285 |
29.332.000 |
29.325.150 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
60 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10067190000 |
52580686 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
61 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Paket/Pengiriman |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10067729000 |
52580813 |
5.000.000 |
4.950.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
62 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10068733000 |
47106803 |
13.938.965 |
13.930.650 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
63 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10069895000 |
52614432 |
41.850.000 |
34.369.934 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
64 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10069897000 |
52614470 |
78.478.800 |
78.478.800 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
65 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10069899000 |
52614541 |
7.068.000 |
6.343.100 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
66 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
Penunjukan Langsung |
Pengadaan Barang |
10070277000 |
53846547 |
625.000 |
605.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
67 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10070432000 |
47106805 |
6.000.000 |
5.999.300 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
68 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10070499000 |
52650570 |
550.000 |
550.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
69 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
Penunjukan Langsung |
Jasa Lainnya |
10070523000 |
53846350 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
70 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
Penunjukan Langsung |
Jasa Lainnya |
10070657000 |
53843428 |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
71 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
Penunjukan Langsung |
Pengadaan Barang |
10071347000 |
53842051 |
1.565.000 |
1.375.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
72 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan Kontruksi |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10079256000 |
53341521 |
55.583.000 |
55.583.000 |
55.583.000 |
55.583.000 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-19 |
73 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Pemeliharaan Alat Laboraturium - Unit Alat Laboraturium - Alat Laboraturium Hematology |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10088913000 |
53991005 |
30.000.000 |
2.220.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
2024-12-21 |
74 |
Dinas Perikanan |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10093125000 |
50559224 |
1.125.000 |
1.125.000 |
1.125.000 |
1.125.000 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-23 |
75 |
Puskesmas Banjang |
DAU- Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10093650000 |
53751227 |
15.300.000 |
10.466.736 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-25 |
76 |
Puskesmas Banjang |
DAU- Belanja Tagihan Air (DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10093721000 |
53751381 |
5.022.000 |
3.344.200 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-25 |
77 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10095537000 |
51096165 |
15.015.500 |
11.161.472 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
2024-12-24 |
78 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Paket Langganan Aplikasi SIMPUS |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10095539000 |
51476313 |
9.277.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
2024-12-24 |
79 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10095541000 |
51096144 |
4.984.800 |
4.984.800 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
2024-12-24 |
80 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10096673000 |
51754933 |
3.997.000 |
3.525.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
81 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10097553000 |
47768460 |
9.730.900 |
6.558.500 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
82 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10098769000 |
47768200 |
5.602.500 |
5.300.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
83 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pasir |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10099178000 |
52386175 |
12.500.000 |
12.500.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
84 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10099196000 |
47784109 |
1.736.900 |
1.691.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
85 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10099684000 |
47571227 |
232.461.300 |
198.187.450 |
198.187.450 |
198.187.450 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-28 |
86 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV berlanggannan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10099977000 |
48350979 |
6.690.000 |
5.211.780 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
2024-12-31 |
87 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10100188000 |
52458518 |
1.078.500 |
1.070.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
88 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10101035000 |
52458518 |
1.078.500 |
1.070.000 |
100 |
100 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
89 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10101215000 |
47768735 |
2.120.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
90 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10101452000 |
53252642 |
13.950.000 |
13.950.000 |
100 |
100 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
91 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10101855000 |
52458078 |
1.578.500 |
1.050.000 |
100 |
100 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
92 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10102803000 |
52457986 |
2.157.000 |
2.150.000 |
100 |
100 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
93 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Belanja Paket Langganan SIMPUS/ E-Puskesma) Tahun 2024 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10103157000 |
54102607 |
9.050.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-25 |
94 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10103302000 |
53654179 |
5.265.000 |
4.110.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-25 |
95 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik Operasional Pelayanan Puskesmas |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10103587000 |
51091147 |
11.611.000 |
10.081.780 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
2024-12-31 |
96 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA MATERAI |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10105619000 |
54105005 |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-26 |
97 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA TELEPON |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10105653000 |
47887879 |
14.346.000 |
11.843.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-26 |
98 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10107577000 |
53610664 |
9.900.000 |
8.000.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
2024-12-31 |
99 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10107578000 |
53610184 |
850.000 |
840.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
2024-12-31 |
100 |
Bagian Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10107723000 |
47746074 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
196907231990101002 |
H. HANDI RIZALI, S.Sos |
2024-12-27 |
101 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10107881000 |
52490349 |
277.466.250 |
275.750.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
102 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10107948000 |
52490722 |
492.877.000 |
382.518.400 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
103 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108103000 |
52523844 |
704.900 |
701.800 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
2024-12-27 |
104 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Internet,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos,Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas,Tarif Air PDAM Instansi Pemerintah,Tarif Listrik Pemerintah Golongan P-1/TR |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10108129000 |
47573837;52377922;51608598;47177352;52658827 |
243.504.000 |
203.245.680 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-27 |
105 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108275000 |
51735857 |
3.730.800 |
3.657.500 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
2024-12-27 |
106 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108308000 |
47768202 |
527.200 |
465.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
107 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108338000 |
52477693 |
5.031.500 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-30 |
108 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108356000 |
52474682 |
2.386.700 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-30 |
109 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108747000 |
52361975 |
32.906.530 |
23.360.000 |
0 |
23.360.000 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
110 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108893000 |
47769605 |
6.080.000 |
4.305.000 |
0 |
4.305.000 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
111 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pakaian Olahraga |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108926000 |
54085394 |
8.625.000 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
112 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10109354000 |
47768197 |
3.329.400 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
113 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10109532000 |
47768202 |
527.200 |
465.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
114 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10109984000 |
47768200 |
5.602.500 |
5.300.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
115 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10110216000 |
52493853 |
6.000.000 |
2.370.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
116 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10113101000 |
47768116 |
56.100 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
117 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10113114000 |
47768118 |
174.000 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
118 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10113141000 |
47768119 |
184.000 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
119 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA LISTRIK PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10113973000 |
47887154 |
6.459.200 |
4.642.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-28 |
120 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10114133000 |
52359467 |
2.920.000 |
1.158.700 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-28 |
121 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA AIR |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10114284000 |
47881099 |
4.030.000 |
752.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-28 |
122 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Tagihan Air (DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10114443000 |
51167687 |
4.030.000 |
2.538.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-28 |
123 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Tagihan Listrik (DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10114481000 |
51167484 |
6.701.200 |
6.058.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-28 |
124 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10114970000 |
54093281 |
8.000.000 |
6.120.000 |
6.120.000 |
6.120.000 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-28 |
125 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10116900000 |
48329069 |
500.000 |
490.500 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
2024-12-31 |
126 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10117364000 |
53430021 |
3.052.800 |
3.052.800 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
2024-12-31 |
127 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Bimbingan Teknis |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10117370000 |
47753119 |
5.000.000 |
1.430.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
2024-12-31 |
128 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10117374000 |
47753118 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
2024-12-31 |
129 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas(Speed) (Bumil) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10117793000 |
51570220 |
1.200.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
130 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas(Speed) (Pendidikan Dasar) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118118000 |
51570272 |
6.000.000 |
3.600.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
131 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Speed)(terduga TB) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118149000 |
51098561 |
5.400.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
132 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Gizi)(Speed) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118157000 |
51570448 |
1.800.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
133 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Speed)(Kesling) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118222000 |
51099092 |
3.300.000 |
3.300.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
134 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Speed)(Surveilans) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118253000 |
51099553 |
3.900.000 |
2.100.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
135 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Speed)(P2) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118279000 |
51099905 |
18.600.000 |
13.800.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
136 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (internet)(Operasional) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10118322000 |
51570548 |
800.000 |
800.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
137 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Speed)(Reproduksi) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118329000 |
51570257 |
2.400.000 |
2.400.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
138 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Speed)(Ibu dan Anak) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118343000 |
51570300 |
7.500.000 |
6.600.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
139 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Simpus) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118367000 |
51013087 |
9.029.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
140 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10118677000 |
47786182 |
7.213.000 |
7.136.850 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-30 |
141 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10119696000 |
54090228 |
5.850.000 |
968.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-30 |
142 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2 |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10120450000 |
54193115 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
2024-12-31 |
143 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10122256000 |
52458495 |
1.000.000 |
450.000 |
100 |
100 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-30 |
144 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Belanja Langsung) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10122510000 |
51785576 |
1.715.000 |
1.715.000 |
1.715.000 |
1.715.000 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
145 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10122800000 |
54090410 |
16.285.000 |
11.405.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
146 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga(Belanja Langsung) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10123418000 |
51785863 |
530.000 |
530.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
147 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10123465000 |
54089644 |
2.970.000 |
1.980.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
148 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus (PL) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10123793000 |
53089039 |
13.550.000 |
13.550.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
149 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10125405000 |
53610087 |
3.312.000 |
1.590.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
2024-12-31 |
150 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (P2M-DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10127665000 |
51515685 |
2.926.500 |
292.650 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-30 |
151 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas JKN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10127896000 |
54195261 |
10.500.000 |
10.500.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
2024-12-31 |
152 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10128371000 |
52452448 |
979.878.250 |
821.116.900 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
153 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Jasa Kalibrasi |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10128391000 |
53472779 |
600.000 |
180.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-30 |
154 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10128401000 |
53472761 |
3.500.000 |
2.060.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-30 |
155 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Obat-obatan-Obat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10128404000 |
53282375 |
3.389.500 |
3.389.500 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-31 |
156 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10128409000 |
48908231 |
3.250.000 |
3.250.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-31 |
157 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Bahan Bakar minyak |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10128418000 |
53282306 |
7.761.920 |
2.400.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-30 |
158 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Bahan- Isi tabung Gas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10128420000 |
53282274 |
6.022.800 |
500.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-30 |
159 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor- Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10128438000 |
52448349 |
2.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-30 |
160 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja kawat/ faksimile/ internet/ intranet/tv kabel/tv satelit |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10128441000 |
52448272 |
11.000.000 |
9.554.175 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-31 |
161 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Tagihan Air (Operasional) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10130604000 |
51570435 |
2.790.000 |
2.682.100 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
162 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Tagihan Listrik (Operasional) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10130709000 |
51570521 |
8.909.550 |
8.637.030 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
163 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Operasional) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10130765000 |
51570509 |
8.000.000 |
8.000.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
164 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (SDMK) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10130906000 |
51570365 |
1.200.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
165 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus (suku cadang) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10131036000 |
52325099 |
15.000.000 |
530.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-31 |
166 |
Bagian Pembangunan |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10131094000 |
47746075 |
24.000.000 |
19.855.400 |
19.855.400 |
19.855.400 |
196907231990101002 |
H. HANDI RIZALI, S.Sos |
2024-12-31 |
167 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10131169000 |
54278290 |
83.200.000 |
83.175.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-31 |
168 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (MCU KESORGA) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10131370000 |
51026001 |
37.500.000 |
36.702.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-31 |
169 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Balita) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10131401000 |
51011684 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
170 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10131462000 |
53610008 |
940.600 |
768.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
2024-12-31 |
171 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Pendidikan Dasar) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10131663000 |
51570353 |
6.600.000 |
6.000.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
172 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorBeroda Tiga (Suku Cadang) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10131739000 |
52454310 |
2.250.000 |
190.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-31 |
173 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10131824000 |
53610148 |
1.939.200 |
1.328.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
2024-12-31 |
174 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Produktif) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10131915000 |
51012956 |
6.600.000 |
6.600.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
175 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Lansia) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10132097000 |
51011826 |
5.400.000 |
5.400.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
176 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10132210000 |
51397320 |
1.100.000 |
1.100.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
2024-12-31 |
177 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10132225000 |
51389859 |
3.500.000 |
3.500.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
2024-12-31 |
178 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Gizi) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10132914000 |
51570410 |
3.600.000 |
3.600.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
179 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Kesjaor) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10133216000 |
51098967 |
900.000 |
900.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
180 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Kesling) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10133377000 |
51099040 |
6.300.000 |
6.300.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
181 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Promkes) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10133654000 |
51570386 |
4.800.000 |
2.700.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
182 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Yanskestrad) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10133796000 |
51570675 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
183 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Jiwa) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10133927000 |
51570498 |
4.500.000 |
2.100.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
184 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (SIMPUS) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10133964000 |
51308128 |
30.897.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-31 |
185 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Konsumsi Keg. Sosialisasi Transisi PAUD SD (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10133987000 |
52175616 |
21.360.000 |
21.360.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
186 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (P2) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10134211000 |
51099840 |
600.000 |
300.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
187 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Kertas Kegiatan Sosialisasi Transisi PAUD SD (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10134267000 |
52175626 |
345.000 |
335.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
188 |
Inspektorat |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10134296000 |
51459600 |
2.250.000 |
2.250.000 |
2.250.000 |
2.250.000 |
196910241996031005 |
Fahrudin, S.Hut, MS |
2024-12-31 |
189 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Sekre-Pem. Gedung) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10134332000 |
52451561 |
26.460.000 |
25.129.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
2024-12-31 |
190 |
Inspektorat |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10134352000 |
51459573 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
196910241996031005 |
Fahrudin, S.Hut, MS |
2024-12-31 |
191 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Sekre-Pem. Kendaraan) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10134362000 |
52424557 |
9.000.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
2024-12-31 |
192 |
Inspektorat |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10134400000 |
51459556 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
196910241996031005 |
Fahrudin, S.Hut, MS |
2024-12-31 |
193 |
Inspektorat |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10134411000 |
51337046 |
3.690.000 |
3.580.600 |
3.580.600 |
3.580.600 |
196910241996031005 |
Fahrudin, S.Hut, MS |
2024-12-31 |
194 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (UMOT) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10134417000 |
51570319 |
900.000 |
900.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
195 |
Inspektorat |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10134431000 |
51336396 |
11.535.000 |
1.440.000 |
1.440.000 |
1.440.000 |
196910241996031005 |
Fahrudin, S.Hut, MS |
2024-12-31 |
196 |
Inspektorat |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10134440000 |
51336297 |
450.000 |
429.000 |
429.000 |
429.000 |
196910241996031005 |
Fahrudin, S.Hut, MS |
2024-12-31 |
197 |
Inspektorat |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10134449000 |
51336119 |
6.300.000 |
1.568.000 |
1.560.000 |
1.568.000 |
196910241996031005 |
Fahrudin, S.Hut, MS |
2024-12-31 |
198 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Farmasi) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10134581000 |
51570337 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-31 |
199 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10134688000 |
47052570 |
2.610.000 |
1.860.000 |
0 |
1.860.000 |
197901082006041004 |
ABD. ROHIM, S.Sos, M.I.Kom |
2024-12-31 |
200 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Fotocopy Kegiatan Sosialisasi Transisi Paud SD (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10134992000 |
51443976 |
260.000 |
260.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
201 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10135031000 |
53818595 |
4.500.000 |
1.800.000 |
1.800.000 |
1.800.000 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-31 |
202 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi Transisi Paud SD (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10135123000 |
51443874 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
203 |
Dinas Perikanan |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10135174000 |
50775320 |
5.700.000 |
3.805.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
204 |
Dinas Perikanan |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10135619000 |
47587284 |
1.800.000 |
373.602 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
205 |
Dinas Perikanan |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10135673000 |
47587281 |
880.400 |
752.500 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
206 |
Dinas Perikanan |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10135723000 |
47587283 |
20.392.970 |
19.766.963 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
207 |
Dinas Perikanan |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10135803000 |
47587282 |
6.870.000 |
4.974.110 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
208 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10135905000 |
51616471 |
1.000.000 |
400.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
209 |
Dinas Perikanan |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10136680000 |
47587332 |
374.400 |
280.798 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
210 |
Dinas Perikanan |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10136792000 |
47587333 |
468.000 |
351.002 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
211 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi ANBK (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10136987000 |
51444026 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
212 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Materai Untuk Kegiatan Sosialisasi ANBK (DAU) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10137082000 |
51446008 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
213 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Fotocopy Kegiatan Sosialisasi ANBK (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10137180000 |
51444191 |
320.400 |
320.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
214 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Belanja Tagihan Telepon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10137299000 |
47052575 |
1.800.000 |
1.723.400 |
0 |
1.723.400 |
197901082006041004 |
ABD. ROHIM, S.Sos, M.I.Kom |
2024-12-31 |
215 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Tagihan Listrik (Sekre-Komunikasi) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10137371000 |
47047926 |
85.759.900 |
81.987.334 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
2024-12-31 |
216 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Materai Untuk Kegiatan Sosialisasi Uji Kesetaraan (DAU) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10137374000 |
51446237 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
217 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Fotocopy Kegiatan Sosialisasi Uji Kesetaraan (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10137465000 |
51444315 |
260.000 |
260.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
218 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Sekre-Komunikasi) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10137479000 |
47047927 |
14.640.000 |
9.037.292 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
2024-12-31 |
219 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Sekre-Pem. Kendaraan) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10137553000 |
47360127 |
38.471.000 |
35.561.705 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
2024-12-31 |
220 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (langganan Simpus_DAU) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10137570000 |
51343985 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-31 |
221 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Sekre-Pem. Kendaraan) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10137574000 |
47360496 |
15.100.000 |
14.217.200 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
2024-12-31 |
222 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10137578000 |
47052576 |
12.000.000 |
10.816.200 |
0 |
10.816.200 |
197901082006041004 |
ABD. ROHIM, S.Sos, M.I.Kom |
2024-12-31 |
223 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10137589000 |
51341369 |
20.400.000 |
17.734.500 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-31 |
224 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10137602000 |
51341312 |
9.300.000 |
3.025.800 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-31 |
225 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10137703000 |
52401653 |
124.030.000 |
117.875.971 |
117.875.971 |
117.875.971 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
226 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10137744000 |
52902082 |
13.500.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-31 |
227 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10137750000 |
47447889 |
6.314.400 |
6.051.499 |
6.051.499 |
6.051.499 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
228 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Tagihan Air (Sekre-Komunikasi) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10137753000 |
47047928 |
19.685.000 |
13.169.300 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
2024-12-31 |
229 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10137767000 |
52400032 |
50.300.000 |
42.786.100 |
42.786.100 |
42.786.100 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
230 |
Dinas Perikanan |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10137844000 |
47587410 |
12.300.000 |
8.388.400 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
231 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Sekre-Pem. Kendaraan) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10137921000 |
47049807 |
9.000.000 |
8.979.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
2024-12-31 |
232 |
Dinas Perikanan |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10138142000 |
47587427 |
4.000.000 |
2.250.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
233 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Fotocopy Kegiatan Bimtek Dapodik (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10138217000 |
51439993 |
450.000 |
450.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
234 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Materai Untuk Kegiatan Bimtek Dapodik (DAU) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10138333000 |
51444527 |
550.000 |
550.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
235 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Bimtek Dapodik (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10138442000 |
51439473 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2024-12-31 |
236 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Tagihan Listrik (DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10140294000 |
51318502 |
18.360.000 |
12.167.340 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
2024-12-31 |
237 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Tagihan Air (DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10140391000 |
51318412 |
18.023.400 |
3.570.700 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
2024-12-31 |
238 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor- Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10140739000 |
52459583 |
2.500.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
2024-12-31 |
239 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Bahan-bahan Bakar dan pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10140777000 |
52459442 |
8.500.000 |
2.362.500 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
2024-12-31 |
240 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja kawat/ faksimile/ internet/tv kabel/tv satelit |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10140852000 |
49822402 |
13.080.000 |
11.513.614 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
2024-12-31 |
241 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (DAU) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10140905000 |
51318929 |
9.600.000 |
4.800.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
2024-12-31 |
242 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja langganan SIMPUS Puskesmas Sei. Turak (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10141300000 |
51324447 |
9.000.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
2024-12-31 |
243 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10141330000 |
53481944 |
7.500.000 |
7.500.000 |
7.500.000 |
7.500.000 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-31 |
244 |
Dinas Perikanan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10141402000 |
47587276 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
245 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10141409000 |
53983103 |
6.000.000 |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-31 |
246 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Pemeliharaan Komputer Peralatan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10141416000 |
52353934 |
2.500.000 |
1.730.000 |
0 |
1.730.000 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-31 |
247 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Pendingin dan Listrik |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10141419000 |
52353593 |
5.000.000 |
3.200.000 |
0 |
3.200.000 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-31 |
248 |
Puskesmas Banjang |
Belanja kawat/ faksimile/ internet/ intranet/tv kabel/tv satelit |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10141422000 |
48995599 |
15.600.000 |
12.317.600 |
0 |
12.317.600 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-31 |
249 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10141426000 |
48995399 |
15.000.000 |
305.500 |
305.500 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-31 |
250 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10141433000 |
48995218 |
5.000.000 |
145.000 |
0 |
145.000 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-31 |
251 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor- Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10141439000 |
48989399 |
2.000.000 |
1.700.000 |
0 |
1.700.000 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-31 |
252 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Bahan- Isi tabung Gas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10141441000 |
48980299 |
4.155.000 |
3.220.000 |
0 |
3.220.000 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-31 |
253 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Bahan Bakar minyak |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10141442000 |
48976931 |
7.700.000 |
7.625.000 |
7.625.000 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-31 |
254 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10141493000 |
51616406 |
1.000.000 |
350.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
255 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10141522000 |
52474757 |
2.940.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-31 |
256 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10141590000 |
51060721 |
22.506.000 |
6.082.700 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
2024-12-31 |
257 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10141606000 |
51060723 |
35.544.450 |
10.031.340 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
2024-12-31 |
258 |
Dinas Perikanan |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10141871000 |
51615461 |
2.250.000 |
1.650.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
259 |
Dinas Perikanan |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10141937000 |
51615840 |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
260 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10142075000 |
51060723 |
35.544.450 |
17.466.644 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-31 |
261 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10142159000 |
51060721 |
22.506.000 |
16.423.300 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-31 |
262 |
Dinas Perikanan |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10142191000 |
48720323 |
5.593.200 |
5.560.500 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
263 |
Dinas Perikanan |
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10142320000 |
48729084 |
826.000 |
826.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-31 |
264 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10142401000 |
52436585 |
85.000.000 |
60.000.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2024-12-31 |
265 |
Sekretariat DPRD |
Medical Check Up |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10142411000 |
46956397 |
150.000.000 |
29.978.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2024-12-31 |
266 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10142413000 |
46672491 |
20.000.000 |
8.820.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2024-12-31 |
267 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10142504000 |
52374445 |
3.720.000 |
3.461.703 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2025-01-01 |
268 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10142511000 |
52374442 |
22.399.200 |
14.833.378 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2025-01-01 |
269 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Bahan-Bahan Bakar |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10142516000 |
52374335 |
692.600.500 |
516.691.991 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2025-01-01 |
270 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10142517000 |
52374301 |
1.200.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2025-01-01 |
271 |
Sekretariat DPRD |
Tarif Air PDAM Instansi Pemerintah |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10142518000 |
52374170 |
4.687.200 |
4.125.100 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2025-01-01 |
272 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10142520000 |
52374110 |
10.000.000 |
10.000.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2025-01-01 |
273 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10142523000 |
49558694 |
540.000 |
135.001 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2025-01-01 |
274 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10142527000 |
49558671 |
432.000 |
107.999 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2025-01-01 |
275 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10142530000 |
49558606 |
6.870.000 |
2.323.103 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2025-01-01 |
276 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10142531000 |
49558056 |
43.650.000 |
33.391.100 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2025-01-01 |
277 |
Sekretariat DPRD |
Internet |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10142535000 |
49557662 |
21.600.000 |
20.255.963 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2025-01-01 |
278 |
Sekretariat DPRD |
Tarif Listrik Pemerintah Golongan P-2/TM |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10142546000 |
49557660 |
123.772.687 |
123.772.687 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
2024-12-31 |
279 |
Dinas Perikanan |
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10142567000 |
48728568 |
508.800 |
500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2025-01-01 |
280 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Cetak Cetak Spanduk Diklat Pengcegahan Stunting (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10144110000 |
51438070 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-02 |
281 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Pengandaan/Fotocopy Diklat Pencegahan Stunting (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10144161000 |
51438344 |
620.000 |
620.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-02 |
282 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi Uji Kesetaraan (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10144476000 |
51444282 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-02 |
283 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Materai Untuk Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan BOSP PAUD dan Kesetaraan Tahap 1 (DAU) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10144645000 |
51446082 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-02 |
284 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja FotocopyKegiatan Sosialisasi BOSP PAUD dan Kesetaraan Tahap 1 (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10144714000 |
51443578 |
560.000 |
560.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-02 |
285 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Internet BOK |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10148888000 |
51213100 |
6.500.000 |
613.500 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
2025-01-04 |
286 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Tagihan Listrik DAU |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10148896000 |
51213101 |
30.600.000 |
17.569.500 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
2025-01-04 |
287 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Internet DAU |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10148899000 |
51213102 |
6.000.000 |
3.963.647 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
2025-01-04 |
288 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Tagihan PDAM Instansi Pemerintah DAU |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10148903000 |
51213103 |
18.600.000 |
16.469.100 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
2025-01-04 |
289 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Paket Langganan Aplikasi SIMPUS - BOK |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10148935000 |
51309086 |
39.308.200 |
9.000.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
2025-01-07 |
290 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (DAU Pendidikan) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10157958000 |
52520787 |
650.000 |
650.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-09 |
291 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Materai Untuk Kegiatan Sosialisasi Uji Kesetaraan (DAU) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10158419000 |
51446237 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-09 |
292 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Fotocopy Kegiatan Sosialisasi Sulingjar PAUD (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10160718000 |
51443831 |
530.000 |
530.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-10 |
293 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Materai Untuk Kegiatan Sosialisasi Sulingjar PAUD (DAU) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10160756000 |
51446131 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-10 |
294 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi Sulingjar PAUD (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10160771000 |
51443793 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-10 |
295 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi ANBK (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10164882000 |
51444026 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-13 |
296 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Materai Untuk Kegiatan Sosialisasi ANBK (DAU) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10164977000 |
51446008 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-13 |
297 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Fotocopy Kegiatan Sosialisasi ANBK (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10165006000 |
51444191 |
320.400 |
320.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-13 |
298 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Kertas Kegiatan Sosialisasi Transisi PAUD SD (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10165056000 |
52175626 |
345.000 |
335.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-13 |
299 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Fotocopy Kegiatan Sosialisasi Transisi Paud SD (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10165099000 |
51443976 |
260.000 |
260.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-13 |
300 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi Transisi Paud SD (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10165115000 |
51443874 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-13 |
301 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Materai Untuk Kegiatan Sosialisasi Transisi PAUD SD (DAU) |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10165146000 |
51446178 |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-13 |
302 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi BOSP PAUD dan Kesetaraan Tahap 1 (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10165661000 |
51443238 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-13 |
303 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja FotocopyKegiatan Sosialisasi BOSP PAUD dan Kesetaraan Tahap 1 (DAU) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10165691000 |
51443578 |
560.000 |
560.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-13 |
304 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10165777000 |
48001880 |
935.000 |
375.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
2025-01-13 |